Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9059 |
Data de lançamento: |
29/10/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº316/2014. |
0,00 |
33.850,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº316/2014. |
33.850,42 |
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29/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFES Nº7654, 7656 E 7642 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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27.081,32 |
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06/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000428
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9059/2014 - REF. OUTUBRO/2014.
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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27.081,32 |
28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7979,7970 E 7977 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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6.769,10 |
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10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000454
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9059/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117. |
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6.769,10 |
TOTAL |
33.850,42 |
33.850,42 |
33.850,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.