Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9069 |
Data de lançamento: |
30/10/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 04 jale
cos brancos destinadas para técnicas
de enfermagem cfe. ordem de compra
nº 3067/14. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2014 |
Valor referente aquisição de 04 jale
cos brancos destinadas para técnicas
de enfermagem cfe. ordem de compra
nº 3067/14. |
300,00 |
|
|
09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6657832; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
300,00 |
|
15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020509
PAGTO. REF. EMPENHO 009069/2014
CONFECCOES F.K. LTDA - 653 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.