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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9090 Data de lançamento: 30/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente montagens de pneus realizadas no Caminhão n 112 e 130 cfe. ordem de serviço nº 3086/2014. 0,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2014 Valor referente montagens de pneus realizadas no Caminhão n 112 e 130 cfe. ordem de serviço nº 3086/2014. 65,00
30/10/2014 Valor referente montagens de pneus realizadas no Caminhão n 112 e 130 cfe. ordem de serviço nº 3086/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18630 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 65,00
13/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009090/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.