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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 9098 Data de lançamento: 30/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de leite em pó para uso de crianças com indicação médica através da Secre taria da Saúde, com entrega semanal, quinzenal e mensal, quando deles o município necessitar cfe. Pregão Presencial PMI 071/2014 e Parecer Jurídico nº 162/2014. 0,00 4.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2014 Valor referente aquisição de leite em pó para uso de crianças com indicação médica através da Secre taria da Saúde, com entrega semanal, quinzenal e mensal, quando deles o município necessitar cfe. Pregão Presencial PMI 071/2014 e Parecer Jurídico nº 162/2014. 4.820,00
13/11/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 17752 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 704,00
21/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020366 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9098/2014 - REF. 24 LTS DE LEITE - MEDIGRAM DISTR. DE MEDICAMENTOS LT - 5005 704,00
22/12/2014 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 18032; ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GIOVANI MAOCIR DIESEL. 698,00
26/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020622 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9098/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MEDIGRAM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA - 5005 698,00
30/12/2014 EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR E NÃO ENTREGA DURANTE ANO 2014 -3.418,00
TOTAL 1.402,00 1.402,00 1.402,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.