Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JONAS STEFANIO SCHIEFELBEIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9115 |
Data de lançamento: |
31/10/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de óleo p/
comp pag 150 s/cool destinado para
pá caregadeira nº 153 cfe. ordem de
compra nº 3096/14. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2014 |
Valor referente aquisição de óleo p/
comp pag 150 s/cool destinado para
pá caregadeira nº 153 cfe. ordem de
compra nº 3096/14. |
80,00 |
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31/10/2014 |
Valor referente aquisição de óleo p/
comp pag 150 s/cool destinado para
pá caregadeira nº 153 cfe. ordem de
compra nº 3096/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 409 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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80,00 |
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13/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009115/2014
JONAS STEFANIO SCHIEFELBEIN - 4234 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.