Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9136 |
Data de lançamento: |
31/10/2014 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
Auxílio Patronal p/Atendimento Saúde Servidores |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS OUTUBRO/2014 - FUNCIONÁRIOS AFASTADOS(R$ 616,00) E RESCISÃO (R$ 25,19). |
0,00 |
641,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2014 |
VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS OUTUBRO/2014 - FUNCIONÁRIOS AFASTADOS(R$ 616,00) E RESCISÃO (R$ 25,19). |
641,19 |
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31/10/2014 |
VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS IPERGS OUTUBRO/2014 - FUNCIONÁRIOS AFASTADOS(R$ 616,00) E RESCISÃO (R$ 25,19). LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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641,19 |
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25/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009136/2014
I P E R G S - 1520 |
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641,19 |
TOTAL |
641,19 |
641,19 |
641,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.