Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9142 |
Data de lançamento: |
31/10/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos básicos diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. me
morando interno nº1096/14. |
0,00 |
22.182,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2014 |
Valor referente aquisição de medica
mentos básicos diversos destina
dos para Secretaria da Saúde cfe. me
morando interno nº1096/14. |
22.182,21 |
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17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18606; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. |
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22.182,21 |
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26/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020621
PAGTO. REF. EMPENHO 009142/2014
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 |
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22.182,21 |
TOTAL |
22.182,21 |
22.182,21 |
22.182,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.