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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9206 Data de lançamento: 31/10/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção da Patrulha Agrícola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 316 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Am biente ref. complemento de empenho 87/2014. 0,00 6.561,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2014 Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Am biente ref. complemento de empenho 87/2014. 6.561,86
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 452,05
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 50,00
07/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9206/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 50,00
07/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9206/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 452,05
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 6.059,81
08/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9206/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 6.059,81
TOTAL 6.561,86 6.561,86 6.561,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.