Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9208 |
Data de lançamento: |
31/10/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica mês de Outubro/14 DA PRAÇA HERMANY. |
0,00 |
13,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica mês de Outubro/14 DA PRAÇA HERMANY. |
13,21 |
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31/10/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica mês de Outubro/14 DA PRAÇA HERMANY. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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13,21 |
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11/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007714
PAGTO. REF. EMPENHO 009208/2014
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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13,21 |
TOTAL |
13,21 |
13,21 |
13,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.