3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº 139, Onibus nº
143 e Spin nº174 cfe. ordem de servi
ço nº 3119/14.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº 139, Onibus nº
143 e Spin nº174 cfe. ordem de servi
ço nº 3119/14.
200,00
10/11/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº 139, Onibus nº
143 e Spin nº174 cfe. ordem de servi
ço nº 3119/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº1180 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
200,00
17/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856956
PAGTO. REF. EMPENHO 009223/2014
PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.