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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AMARAL E CASTRO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9384 Data de lançamento: 10/11/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 70 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014. 0,00 1.167,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2014 Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014. 1.167,50
05/12/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6643854; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. 1.167,50
21/01/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020687 PAGTO. REF. EMPENHO 009384/2014 AMARAL E CASTRO LTDA ME - 22333 1.167,50
TOTAL 1.167,50 1.167,50 1.167,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.