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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9398 Data de lançamento: 10/11/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 70 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014. 0,00 3.995,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2014 Valor referente aquisição de toners compatíveis e cartuchos originais destinados para todos os setores da Prefeitura, com entrega quando deles o municipio tiver necessidade cfe. Pregão Presencial PMI 070/2014 e Parecer Jurídico nº 166/2014. 3.995,10
23/12/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 319 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. 3.967,30
23/12/2014 ANULADO PELA NÃO ENTREGA NA TOTALIDADE DE MERCADORIAS. -27,80
30/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857144 PAGTO. REF. EMPENHO 009398/2014 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 3.967,30
TOTAL 3.967,30 3.967,30 3.967,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.