Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
Número do empenho: | 946 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor referente aquisição de leite destinado para pacientes da Sec. Saú de cfe.ordem de compra nº 249/14. | 0,00 | 2.161,72 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/01/2014 | Valor referente aquisição de leite destinado para pacientes da Sec. Saú de cfe.ordem de compra nº 249/14. | 2.161,72 | ||
03/02/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº6300, 6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6308,6309,6310,6311,6312,6313,6314,6315, ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 2.161,72 | ||
TOTAL | 2.161,72 | 2.161,72 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.161,72 |