Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9476 |
Data de lançamento: |
14/11/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 04 fai
xas para novas soberanas do municí
pio eleitas em 05/12/2014 cfe. ordem
de compra nº3263/2014. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2014 |
Valor referente aquisição de 04 fai
xas para novas soberanas do municí
pio eleitas em 05/12/2014 cfe. ordem
de compra nº3263/2014. |
150,00 |
|
|
09/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 4458; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
150,00 |
|
12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003331
PAGTO. REF. EMPENHO 009476/2014
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 8114 |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.