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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9734 Data de lançamento: 24/11/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de filtro e anel vedador destinado para S10 nº140 cfe.ordem de compra nº3348/14. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2014 Valor referente aquisição de filtro e anel vedador destinado para S10 nº140 cfe.ordem de compra nº3348/14. 20,00
01/12/2014 Valor referente aquisição de filtro e anel vedador destinado para S10 nº140 cfe.ordem de compra nº3348/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº5434 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 20,00
16/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857056 PAGTO. REF. EMPENHO 009734/2014 KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.