Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9797 |
Data de lançamento: |
26/11/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 120 cp.
de Abiraterona 250mg destinado para
paciente sob. Processo nº105/1.14. 0001278-4 cfe. ordem de compra
nº 3372/14. |
0,00 |
9.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2014 |
Valor referente aquisição de 120 cp.
de Abiraterona 250mg destinado para
paciente sob. Processo nº105/1.14. 0001278-4 cfe. ordem de compra
nº 3372/14. |
9.890,00 |
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28/11/2014 |
LIQUDIADO CFE Cupom Fiscal Nº 80466; ANEXO E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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9.890,00 |
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01/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020399
PAGTO. REF. EMPENHO 009797/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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9.890,00 |
TOTAL |
9.890,00 |
9.890,00 |
9.890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.