Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9888 |
Data de lançamento: |
28/11/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de óleo de
motor e óleo hidráulico destinado pa ra Ambulância nº168 cfe.ordem de com
pra nº3426/14. |
0,00 |
310,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2014 |
Valor referente aquisição de óleo de
motor e óleo hidráulico destinado pa ra Ambulância nº168 cfe.ordem de com
pra nº3426/14. |
310,10 |
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10/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 112031; ANEXA E ATESTADA PELA SEC.SAUDE ILSE HUBNER. |
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310,10 |
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22/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020555
PAGTO. REF. EMPENHO 009888/2014
MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432 |
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310,10 |
TOTAL |
310,10 |
310,10 |
310,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.