3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente ao adiantamento
nº 100/2014 ref. despesas de pronto
pagamento.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2014
Valor referente ao adiantamento
nº 100/2014 ref. despesas de pronto
pagamento.
1.000,00
28/11/2014
Valor referente ao adiantamento
nº 100/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
1.000,00
03/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009906/2014
LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585
1.000,00
31/12/2014
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO.
EMPENHO 9906/2014.
-138,08
31/12/2014
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO.
EMPENHO 9906/2014.
-138,08
31/12/2014
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO.
EMPENHO 9906/2014.
-138,08
TOTAL
861,92
861,92
861,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.