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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT

Dados do Empenho
Número do empenho: 9906 Data de lançamento: 28/11/2014
Tipo de empenho: LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao adiantamento nº 100/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2014 Valor referente ao adiantamento nº 100/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 1.000,00
28/11/2014 Valor referente ao adiantamento nº 100/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 1.000,00
03/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009906/2014 LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585 1.000,00
31/12/2014 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO. EMPENHO 9906/2014. -138,08
31/12/2014 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO. EMPENHO 9906/2014. -138,08
31/12/2014 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO. EMPENHO 9906/2014. -138,08
TOTAL 861,92 861,92 861,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.