Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FABIOLA URNAU E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9909 |
Data de lançamento: |
28/11/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013 |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº175/2014. |
0,00 |
4.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº175/2014. |
4.320,00 |
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28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº237 EM ANEXO E ATESADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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4.320,00 |
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10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020449, 020448
PAGTO. REF. EMPENHO 009909/2014
FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 |
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4.320,00 |
TOTAL |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.