Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9965 |
Data de lançamento: |
28/11/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês NOVEMBRO/2014
DA DOS POSTOS DE SAUDE. |
0,00 |
781,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2014 |
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês NOVEMBRO/2014
DA DOS POSTOS DE SAUDE. |
781,54 |
|
|
28/11/2014 |
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês NOVEMBRO/2014
DA DOS POSTOS DE SAUDE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
781,54 |
|
12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020506
PAGTO. REF. EMPENHO 009965/2014
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 |
|
|
781,54 |
TOTAL |
781,54 |
781,54 |
781,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.