O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARLI KERN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7296 Data de lançamento: 07/10/2015
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviços especificos de sonorização de eventos realizados pelo município na Casa de Cultura e Prestação de serviços de divulgação de eventos e campanhas (carro propaganda) promovidas pelas Secretarias Municipais cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Parecer Jurídico nº 164/15. 0,00 2.206,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2015 Valor referente serviços especificos de sonorização de eventos realizados pelo município na Casa de Cultura e Prestação de serviços de divulgação de eventos e campanhas (carro propaganda) promovidas pelas Secretarias Municipais cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Parecer Jurídico nº 164/15. 2.206,48
30/10/2015 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 476; ANEXA E ATESTADA PELA COOR. DE CULTURA E TURISMO RAQUEL P. URNAU. 630,48
05/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7296/2015 - REF. OUTUBRO/2015 MARLI KERN - 13922 630,48
27/11/2015 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 488; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE CULTURA E TURISMO. 788,00
04/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008399 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7296/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 MARLI KERN - 13922 788,00
21/12/2015 LIQUIDADO CFE NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE CULTURA E TURISMO RAQUEL P. URNAU 788,00
24/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851472 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7296/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 MARLI KERN ME - 13922 788,00
TOTAL 2.206,48 2.206,48 2.206,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.