Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 38-roteiro 107,3 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. |
53.000,00 |
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29/02/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 38-roteiro 107,3 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015.LIQUIDADO CFE.PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECTD ATESTADA PELA ASSESSORA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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1.912,09 |
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07/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850900
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2016 - REF. FEVEREIRO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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1.912,09 |
31/03/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 38-roteiro 107,3 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº66 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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7.010,98 |
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06/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850948
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2016 - REF. MARÇO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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7.010,98 |
29/04/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 38-roteiro 107,3 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº073 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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6.373,62 |
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05/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850953
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2016 - REF. ABRIL/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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6.373,62 |
31/05/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 38-roteiro 107,3 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº81 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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6.373,62 |
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06/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850960
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2016 - REF. MAIO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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6.373,62 |
28/06/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 38-roteiro 107,3 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNIA Nº85 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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7.010,98 |
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05/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850964
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2016 - REF. JUNHO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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7.010,98 |
28/07/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 38-roteiro 107,3 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/93 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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4.780,22 |
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04/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850969
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2016 - REF. JULHO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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4.780,22 |
31/08/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 38-roteiro 107,3 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/98 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES E PELA FISCAL DO CONTRATO CLEDECI CHIESA. |
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7.329,66 |
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06/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850974
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2016 - REF. AGOSTO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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7.329,66 |
30/09/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 38-roteiro 107,3 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/102 ANEXA E ATESTADO PELO AGENTE DE TRÂNSITO E SINISTRO LUCIANO RIBAS E PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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6.373,62 |
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30/09/2016 |
ANULADO DEVIDO O TÉRMINO DO CONTRATO E POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-5.835,21 |
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05/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850984
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2016 - REF. SETEMBRO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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6.373,62 |
TOTAL |
47.164,79 |
47.164,79 |
47.164,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.