Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 42-roteiro 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. |
75.363,75 |
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29/02/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 42-roteiro 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015.LIQUIDADO CFE.PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECTD ATESTADA PELA ASSESSORA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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2.227,50 |
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07/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858340
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2016 - REF. FEVEREIRO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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2.227,50 |
31/03/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 42-roteiro 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº67 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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8.538,75 |
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06/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858455
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2016 - REF. MARÇO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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8.538,75 |
29/04/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 42-roteiro 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº75 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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7.425,00 |
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05/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858563
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2016 - REF. ABRIL/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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7.425,00 |
31/05/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 42-roteiro 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº83 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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7.425,00 |
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06/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858653
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2016 - REF. MAIO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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7.425,00 |
28/06/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 42-roteiro 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº88 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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8.167,50 |
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05/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858751
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2016 - REF. JUNHO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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8.167,50 |
28/07/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 42-roteiro 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/96 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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4.455,00 |
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04/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858865
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2016 - REF. JULHO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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4.455,00 |
31/08/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 42-roteiro 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/100 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES E PELA FISCAL DO CONTRATO CLEDECI CHIESA. |
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8.538,75 |
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06/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858975
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2016 - REF. AGOSTO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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8.538,75 |
30/09/2016 |
Valor referente transporte escolar TRECHO 42-roteiro 125 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por Km rodado cfe. Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/104 ANEXA E ATESTADO PELO FISCAL DO CONTRATO LUCIANO RIBAS E PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. |
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7.425,00 |
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30/09/2016 |
ANULADO DEVIDO O EMPENHO TER SIDO EFETUADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E PELA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. |
-21.161,25 |
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05/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859029
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2016 - REF. SETEMBRO/2016.
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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7.425,00 |
TOTAL |
54.202,50 |
54.202,50 |
54.202,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.