O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10533 Data de lançamento: 27/12/2017
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atendimento à Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Convênios Rede Hospitalar e Entidades
Conta de Despesa: 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº2690/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. 0,00 43.145,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2017 VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº2690/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. 43.145,52
27/12/2017 VLR.REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM O OBJETIVO DE SUPLEMENTAR DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº2690/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/16726; E/16721; E/16830; E/16728 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT REF.DEZEMBRO/2017. 43.145,52
16/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326960 PAGTO. REF. EMPENHO 010533/2017 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 43.145,52
TOTAL 43.145,52 43.145,52 43.145,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.