Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000UN. DE TIJOLOS MACIÇOS E 100 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS. |
6.630,00 |
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31/03/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000UN. DE TIJOLOS MACIÇOS E 100 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/014636304 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA REF.ENTREGA PARCIAL DE ITENS. |
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2.466,00 |
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12/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004223
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000UN. DE TIJOLOS MACIÇOS E 100 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/014636304 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA REF.ENTREGA PARCIAL DE ITENS. |
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2.466,00 |
13/04/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 014.776.922 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.ENTREGA PARCIAL DE ITENS. |
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849,00 |
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19/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852449
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 014.76.922 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.ENTREGA PARCIAL DE ITENS. |
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849,00 |
26/04/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 014.903.746 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. ENTREGA PARCIAL DE ITENS. |
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849,00 |
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02/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309300
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 014.903.746 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. ENTREGA PARCIAL DE ITENS. |
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849,00 |
16/05/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000UN. DE TIJOLOS MACIÇOS E 100 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 015.117.157 ANEXA E ATESTADA PELO AUX ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT. |
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1.132,00 |
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19/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852433
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 015.117.157 ANEXA E ATESTADA PELO AUX ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT. |
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1.132,00 |
20/06/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000UN. DE TIJOLOS MACIÇOS E 100 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 015.498.872 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF 40 SACOS DE CIMENTO CPII. |
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1.132,00 |
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22/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852529
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000UN. DE TIJOLOS MACIÇOS E 100 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 015.498.872 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF 40 SACOS DE CIMENTO CPII. |
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1.132,00 |
08/08/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000UN. DE TIJOLOS MACIÇOS E 100 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.067.104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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202,00 |
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15/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853597
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000UN. DE TIJOLOS MACIÇOS E 100 UN.DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017/REGISTRO DE PREÇOS.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.067.104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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202,00 |
TOTAL |
6.630,00 |
6.630,00 |
6.630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.