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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4765 Data de lançamento: 13/06/2017
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atendimento à Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Ações Diversas
Conta de Despesa: 3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4470.00 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.470 UN. DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO TAM G DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 99/2017. 7,18 32.094,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2017 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.470 UN. DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO TAM G DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 99/2017. 32.094,60
17/07/2017 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.470 UN. DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO TAM G DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 99/2017.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1009 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 4.013,62
17/07/2017 EMPENHO ANULADO DEVIDO QUANTIDADES DE ITENS SOLICITADAS INDEVIDAMENTE PARA EMPENHO. -28.080,98
31/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326141 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.470 UN. DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO TAM G DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 99/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1009 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 4.013,62
TOTAL 4.013,62 4.013,62 4.013,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.