Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 042/2017. |
2.830,00 |
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26/07/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 042/2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15.879.627 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.132,00 |
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31/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852640
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 042/2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15.879.627 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.132,00 |
08/08/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 042/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.067.104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF 40 SACOS DE CIMENTO. |
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1.132,00 |
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11/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309481
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 042/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.067.104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.REF 40 SACOS DE CIMENTO. |
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1.132,00 |
24/08/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 042/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.264.071 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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566,00 |
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30/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852715
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 014/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 042/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.264.071 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. REF 20 SACOS DE CIMENTO.
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566,00 |
TOTAL |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.