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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAMS&GRAMS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5324 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Ações Farmacêuticas
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Centrum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP. DE CENTRUM DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000679-4 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2017 E PARACER JURÍDICO Nº 74/2017. 1,39 83,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 Centrum VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP. DE CENTRUM DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000679-4 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2017 E PARACER JURÍDICO Nº 74/2017. 83,40
11/07/2017 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP. DE CENTRUM DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.15.0000679-4 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2017 E PARACER JURÍDICO Nº 74/2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.143 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA E FISCAL DE CONTRATO LUCIANA AGNES. 83,40
13/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326067 PAGTO. REF. EMPENHO 005324/2017 GRAMS&GRAMS LTDA - 17532 83,40
TOTAL 83,40 83,40 83,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.