Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2017 |
Tubo de concreto simples, diâmetro nominal de 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO SO 0661/2017, PREGÃO PRESENCIAL 028/2017, CONTRATO Nº 109/2017. |
10.925,00 |
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30/06/2017 |
Tubo de concreto simples, diâmetro nominal de 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO SO 0661/2017, PREGÃO PRESENCIAL 028/2017, CONTRATO Nº 109/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. REF 100 TUBOS DE CONCRETO.
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4.370,00 |
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04/07/2017 |
Tubo de concreto simples, diâmetro nominal de 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO SO 0661/2017, PREGÃO PRESENCIAL 028/2017, CONTRATO Nº 109/2017.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8047 E 8056 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEO PEUKERT.
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6.555,00 |
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04/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853535
Tubo de concreto simples, diâmetro nominal de 400mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO SO 0661/2017, PREGÃO PRESENCIAL 028/2017, CONTRATO Nº 109/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. REF 100 TUBOS DE CONCRETO.
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4.370,00 |
12/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309430
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO SO 0661/2017, PREGÃO PRESENCIAL 028/2017, CONTRATO Nº 109/2017.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8047 E 8056 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEO PEUKERT.
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6.555,00 |
TOTAL |
10.925,00 |
10.925,00 |
10.925,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.