Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5854 |
Data de lançamento: |
17/07/2017 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
Departamento de Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
33 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pneu novo medidas 195/65R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017. |
307,00 |
614,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2017 |
Pneu novo medidas 195/65R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017. |
614,00 |
|
|
14/08/2017 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO. |
-614,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.