Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6578 |
Data de lançamento: |
10/08/2017 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Vigilância em Saúde (Epidemiológica e Sanitária) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
Vigilância e Promoção da Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
33 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Pneu novo medidas 225/75R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA S-10 Nº151 CFE. MEMORANDO INTERNO 479/2017/ PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017. |
398,00 |
1.592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2017 |
Pneu novo medidas 225/75R15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA S-10 Nº151 CFE. MEMORANDO INTERNO 479/2017/ PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017. |
1.592,00 |
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16/08/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA S-10 Nº151 CFE. MEMORANDO INTERNO 479/2017/ PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 93099 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI.
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1.592,00 |
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14/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900954
PAGTO. REF. EMPENHO 006578/2017
BELLENZIER PNEUS LTDA - 5389 |
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1.592,00 |
TOTAL |
1.592,00 |
1.592,00 |
1.592,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.