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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6651 Data de lançamento: 14/08/2017
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: Departamento de Educação - Administração
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu novo medidas 275/80R22.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 167 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/17 SRP. 1.500,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2017 Pneu novo medidas 275/80R22.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 167 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/17 SRP. 6.000,00
14/09/2017 Pneu novo medidas 275/80R22.5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 167 CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 033/17 SRP. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 93966 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. 6.000,00
10/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860039 PAGTO. REF. EMPENHO 006651/2017 BELLENZIER PNEUS LTDA - 5389 6.000,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.