Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2017 |
SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014-2017, CONTRATO Nº 037-2017 E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 42, MEMORANDO SO 0917/2017. |
2.830,00 |
|
|
28/08/2017 |
SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014-2017, CONTRATO Nº 037-2017 E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 42, MEMORANDO SO 0917/2017.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.303.121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
|
|
849,00 |
|
31/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004409
SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (QINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014-2017, CONTRATO Nº 037-2017 E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 42, MEMORANDO SO 0917/2017.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.303.121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
|
|
|
849,00 |
13/09/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014-2017, CONTRATO Nº 037-2017 E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 42, MEMORANDO SO 0917/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.474.635 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
|
|
1.981,00 |
|
18/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852667
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 014-2017, CONTRATO Nº 037-2017 E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA Nº 42, MEMORANDO SO 0917/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 016.474.635 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.R
EF 70 SACOS DE CIMENTO.
|
|
|
1.981,00 |
TOTAL |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.