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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7385 Data de lançamento: 06/09/2017
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atendimento à Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Ações Diversas
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu novo ) medidas 175/70R14 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70r14 DESTINADOS PARA FIESTA Nº 147 CFE.MEMORANDO INTERNO 605/17. PREGÃO PRESENCIAL 033/2017. 256,00 1.024,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2017 Pneu novo ) medidas 175/70R14 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70r14 DESTINADOS PARA FIESTA Nº 147 CFE.MEMORANDO INTERNO 605/17. PREGÃO PRESENCIAL 033/2017. 1.024,00
19/09/2017 Pneu novo ) medidas 175/70R14 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70r14 DESTINADOS PARA FIESTA Nº 147 CFE.MEMORANDO INTERNO 605/17. PREGÃO PRESENCIAL 033/2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70.172 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. ADM.RAFAEL ZOLET. 1.024,00
28/09/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326438 PAGTO. REF. EMPENHO 007385/2017 MODELO PNEUS LTDA - 630 1.024,00
TOTAL 1.024,00 1.024,00 1.024,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.