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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7480 Data de lançamento: 11/09/2017
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Departamento Administrativo
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADA PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 999/17. 300,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2017 Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADA PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 999/17. 2.400,00
05/10/2017 Recapagem de pneu de borracha misto, tipo 275/80R.22.5 16L, recapagem misto/borrachudo, capacidade 16 lonas, banda com largura de 235 mm de profundidade de sulco mínimo de 21mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADA PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 999/17.LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 9468 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.400,00
10/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853634 PAGTO. REF. EMPENHO 007480/2017 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.