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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8124 Data de lançamento: 29/09/2017
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: Departamento de Educação - Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 65 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 191/2015. 0,00 3.088,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2017 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 191/2015. 3.088,23
28/12/2017 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/164 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2017. 3.088,23
15/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851103 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 191/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/164 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2017. 3.088,23
TOTAL 3.088,23 3.088,23 3.088,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.