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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8435 Data de lançamento: 17/10/2017
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: Departamento de Cultura e Turismo
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NA CASA DE CULTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 0,00 2.457,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2017 VLR.REF.TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NA CASA DE CULTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 2.457,84
31/10/2017 VLR.REF.TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NA CASA DE CULTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE.NF Nº 60 ATESTADA PELA COORD.DEPARTAMENTO CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C.DA SILVA REF.OUTUBRO/2017. 702,24
09/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309639 VLR.REF.TERMO ADITIVO DE SERV DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NA CASA DE CULTURA E PREST SERV.DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.PMI 071/2015 E PJ Nº 164/15. LIQUIDADO CFE.NF Nº 60 ATESTADA PELA COORD.DPTO CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C.DA SILVA REF.OUTUBRO/2017. 702,24
01/12/2017 VLR.REF.TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NA CASA DE CULTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61 ATESTADA PELA COORD.DPTO.DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C.DA SILVA REF.NOVEMBRO/2017. 877,80
11/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850651 VLR.REF.TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NA CASA DE CULTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61 ATESTADA PELA COORD.DPTO.DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C.DA SILVA REF.NOVEMBRO/2017. 877,80
02/01/2018 VLR.REF.TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NA CASA DE CULTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/65 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA R.MORAES REF.DEZEMBRO/2017. 877,80
15/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852786 VLR.REF.TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NA CASA DE CULTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/65 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA R.MORAES REF.DEZEMBRO/2017. 877,80
TOTAL 2.457,84 2.457,84 2.457,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.