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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8436 Data de lançamento: 17/10/2017
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: Departamento de Cultura e Turismo
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Eventos Culturais e Concursos Artísticos
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO PROPAGANDA) DO EVENTO IX CANTIGAS DE OUTUBRO PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 0,00 266,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2017 VLR.REF.SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO PROPAGANDA) DO EVENTO IX CANTIGAS DE OUTUBRO PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 266,00
31/10/2017 VLR.REF.SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (10 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO PROPAGANDA) DO EVENTO IX CANTIGAS DE OUTUBRO PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/58 ATESTADA PELA COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA. 266,00
09/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309639 PAGTO. REF. EMPENHO 008436/2017 MARLI KERN ME - 13922 266,00
TOTAL 266,00 266,00 266,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.