Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2017 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 PELO PERÍODO DE 04/10/2017 A 03/10/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 RECEBIDO EM 25/10/2017. |
4.000,00 |
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31/10/2017 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 PELO PERÍODO DE 04/10/2017 A 03/10/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 RECEBIDO EM 25/10/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/001 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.OUTUBRO/2017. |
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994,00 |
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21/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326721
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 PELO PERÍODO DE 04/10/2017 A 03/10/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 RECEBIDO EM 25/10/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/001 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.OUTUBRO/2017. |
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994,00 |
28/11/2017 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 PELO PERÍODO DE 04/10/2017 A 03/10/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 RECEBIDO EM 25/10/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.NOVEMBRO/17. |
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1.124,00 |
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21/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326876
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 PELO PERÍODO DE 04/10/2017 A 03/10/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 RECEBIDO EM 25/10/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.NOVEMBRO/17. |
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1.124,00 |
26/12/2017 |
ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-1.882,00 |
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TOTAL |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.