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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9364 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: Departamento de Cultura e Turismo
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 71 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF. SERVIÇOS DE 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL LUZ 2017 (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 0,00 425,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 VLR.REF. SERVIÇOS DE 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL LUZ 2017 (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15. 425,60
08/12/2017 VLR.REF. SERVIÇOS DE 16 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO NATAL LUZ 2017 (CARRO PROPAGANDA) PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DEPART DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA. 425,60
26/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853712 PAGTO. REF. EMPENHO 009364/2017 MARLI KERN ME - 13922 425,60
TOTAL 425,60 425,60 425,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.