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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAZZIOTIN SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10119 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, KIT NATALIDADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 006661, CFE MEMORANDO AS Nº 326/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3432/2018. 122,94 122,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 MATERIAIS DIVERSOS, KIT NATALIDADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 006661, CFE MEMORANDO AS Nº 326/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3432/2018. 122,94
19/09/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 006661, CFE MEMORANDO AS Nº 326/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3432/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10185 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 122,94
19/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000732 PAGTO. REF. EMPENHO 010119/2018 GRAZZIOTIN SA - 4643 122,94
TOTAL 122,94 122,94 122,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.