O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10120 Data de lançamento: 16/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CURSO DA STASH E CRAS, NOS DIAS 21 E 22/08 NO CENTRO SOCIAL PROGRESSSO, CFE MEMORANDO STASH Nº 328/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3433/2018. 306,75 306,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CURSO DA STASH E CRAS, NOS DIAS 21 E 22/08 NO CENTRO SOCIAL PROGRESSSO, CFE MEMORANDO STASH Nº 328/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3433/2018. 306,75
22/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CURSO DA STASH E CRAS, NOS DIAS 21 E 22/08 NO CENTRO SOCIAL PROGRESSSO, CFE MEMORANDO STASH Nº 328/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3433/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 84.290 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 306,66
22/08/2018 ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR. -0,09
30/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010120/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 306,66
TOTAL 306,66 306,66 306,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.