3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1708/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3474/2018.
27,52
27,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1708/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3474/2018.
27,52
22/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1708/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3474/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51283 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
27,52
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010162/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
27,52
TOTAL
27,52
27,52
27,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.