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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10168 Data de lançamento: 17/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FERRAMENTA, CABO DE MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 731/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3477/2018. 23,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2018 FERRAMENTA, CABO DE MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 731/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3477/2018. 23,00
22/08/2018 FERRAMENTA, CABO DE MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 731/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3477/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 332 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 23,00
29/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861021 PAGTO. REF. EMPENHO 010168/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.