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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10181 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS PARA COPA INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE MEMORANDO DMD 057/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3482/2018. 205,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS PARA COPA INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE MEMORANDO DMD 057/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3482/2018. 820,00
27/08/2018 OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS PARA COPA INTERIOR DE FUTEBOL DE CAMPO, CFE MEMORANDO DMD 057/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3482/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5745 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 820,00
04/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004778 PAGTO. REF. EMPENHO 010181/2018 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.