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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10199 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 928/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3498/2018. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 928/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3498/2018. 350,00
28/08/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 928/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3498/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 807 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 350,00
04/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310267 PAGTO. REF. EMPENHO 010199/2018 JULIANO GOELZER ME - 4624 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.