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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10209 Data de lançamento: 20/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: FNDE - Outras Transferências do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO TELHADO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 754/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3505/2018. 124,15 124,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2018 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO TELHADO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 754/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3505/2018. 124,15
28/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS NO TELHADO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 754/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3505/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51530 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 124,15
04/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010209/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 124,15
TOTAL 124,15 124,15 124,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.