3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, CHAVE, CADEADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2018.
168,36
168,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, CHAVE, CADEADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2018.
168,36
23/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51372 ANEXA E ATESTADA OELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
168,36
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010227/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
168,36
TOTAL
168,36
168,36
168,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.