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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10227 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, CHAVE, CADEADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2018. 168,36 168,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, CHAVE, CADEADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2018. 168,36
23/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3519/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51372 ANEXA E ATESTADA OELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 168,36
04/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010227/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 168,36
TOTAL 168,36 168,36 168,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.