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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI PAULO DE ABREU

Dados do Empenho
Número do empenho: 10241 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO EMPLACAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1651/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3529/2018. 355,00 355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 SERVIÇO EMPLACAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1651/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3529/2018. 355,00
27/09/2018 SERVIÇO EMPLACAMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1651/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3529/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº057 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 355,00
08/10/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DE CREDOR -355,00
08/10/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO -355,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.