O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10316 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1,20 X 0,90 65,00 455,00
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2 M X0,70 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS 1,20X0,90cm E 01 FAIXA 2MX0,70cm DESTINADO PARA CAMPANHA ESTRATÉGIA AMAMANETA ALIMENTA BRASIL EAAB CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3569/2018. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1,20 X 0,90 MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2 M X0,70 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS 1,20X0,90cm E 01 FAIXA 2MX0,70cm DESTINADO PARA CAMPANHA ESTRATÉGIA AMAMANETA ALIMENTA BRASIL EAAB CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3569/2018. 520,00
31/08/2018 MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1,20 X 0,90 MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 2 M X0,70 CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BANNERS 1,20X0,90cm E 01 FAIXA 2MX0,70cm DESTINADO PARA CAMPANHA ESTRATÉGIA AMAMANETA ALIMENTA BRASIL EAAB CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3569/2018. LIQUIDADO CFE. NFº 077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 520,00
06/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010316/2018 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.